Presupuestos Empresa Tic Tac [PDF]

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Zitiervorschau

Examen practico de titulo para tercer semestre. (Aplica para ambos grupos) La empresa Tictac presenta la siguiente informacion: BALANGE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. ACTIVO CIRCULANTE: EFECTIVO CLIENTES INVENTARIOS: MATERIA PRIMA 18000 PRODUCCION EN PROCESO 6000 PRODUCTOS TERMINADOS 21400 TOTAL CIRCULANTES FIJO: PLANTA Y EQUIPO 120000 DEPRECIACION ACUMULADA 30000 TOTAL DE ACTIVOS PASIVOS A CORTO PLAZO: PROVEEDORES IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES TOTAL PASIVOS CAPITAL CONTABLE CAPITAL APORTADO CAPITAL GANADO TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

8000 75000

45400 128400

90000 218400

10000 16000 8000 34000 140000 44400 184400 218400

La Cía presenta ademas la siguiente información: PRODUCTO

PRECIO DE VENTA PRONOSTICO DE VTA

ENERO FEBRERO TOTAL

TICTAC

$50 UNIDADES

8000 11000 19000

Las ventas seran 70% contado y restante a credito al mes siguiente. MATERIA PRIMA

MATERIA A KG MATERIA PRIMA B KG

TICTAC

COSTO/UNIDAD

3 $2.00 4 $3.50

Mano de obra: para fabricar un producto se requiere hora y media, el costo por hora es de $250.-

La tasa de gastos de fabricacion es de $2/hora por mano de obra directa. Esta tasa incluye 5% por concepto de gastos de depreciacion. Los gastos de operación mensuales seran:

VENTAS

FIJOS VARIABLES

ADMINISTRACION

$9000 $13000 5% VENTAS8% VENTAS ($)

Los inventarios son: INVENTARI O INICIAL

INVENTARIO FINAL DESEADO POR MES

800

900

INVENTARI MATERIAS PRIMAS O INICIAL

INVENTARIO FINAL DESEADO POR MES

TICTAC

MATERIAL A MATERIAL B

2000 4000

3000 6000

Las compras de material A y B se pagaran 50% en el mes de las compras y el 50% en el siguiente. Se espera que los inventarios de productos en proceso permanezcan constantes (sera igual que el inicial). Toda la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricacion seran pagados en el mes en que estos ocurran. Los impuestos que aparecen en el balance se pagaran en partes iguales en los meses de enero y febrero. La tasa es de 35% anual. La compañía tiene una pequeña linea de credito a corto plazo en el banco del pueblo con un interes del 12% anual para satisfacer las necesidades de efectivo. Pedira prestado en multiplos de 1000 al principio del trimestre en que se necesita. Los intereses se pagarán en el mes en que se paga el adeudo principal. Se suponen los pagos al final del mes. Se desea un saldo minimo de $8000 por mes. Se pide: Preparar un presupuesto de operación para los meses de enero y febrero de 2009. Incluya las cedulas correspondientes. Dudas al correo institucional.

presupuesto de produccion enero ventas propuestas inv. Final necesidad de produccion inv. Inicial produccion requerida

8000 900 8900 800 8100

presupuesto requerido de M.P enero produccion requerida M.P A TOTAL M.P A M.P B TOTAL M.P. B COSTO DE M.P A COSTO DE M.P B TOTAL MATERIALES

MATERIA PRIMA TOTAL INV. FINAL DESEADO INV. INICIAL Nesecidad de compra COSTO UNITARIO TOTAL

8100 3 24300 4 32400 48,600.00$ 113,400.00$ $ 162,000.00 TOTAL

febrero

$ $

11000 3 33000 4 44000 66,000.00$ 154,000.00$ 220,000.00 382,000.00

Nesecidad de compra M.P enero M.P A M.P B 24300 32400 3000 6000 27300 38400 2000 4000 25300 34400 2.00$ 3.50$ $

50,600.00

$

120,400.00

presupuesto de mano de obra directa enero requisicion de produccion 8100 Hrs. Requeridasn por produ. 1.50 total hrs 12150 costo por hrs 250 total costo M.O.D 3037500

febrero 11000 1.50 16500 250 4125000

total

7162500

presupuesto de gastos indirectos enero presupuesto de hrs M.O costo variable general costo variable de fabri.

$

costo fijo de fabri

febrero 12150 16500 2.00$ ### 24,300.00 $ 33,000.00 0

0

costo total de fabri

$

24,300.00

$

33,000.00

menos la depreciacion

$

1,215.00

$

1,650.00

desembolso de los costos ind de fabri

$

23,085.00

$

31,350.00

costos totales de fabri

$

presupuesto de M.O POR HR

57,300.00

28,650.00$

presupuesto de gastos de administracion y ventas enero febrero presupuesto de ventas 8000 11000 gastos variables de admi. 32000 44000 gastos variables de ventas 20000 27500 52000 71500 gastos totales de administracion y ventas 123500 total de gastos fijos presupuestados de ventas yadministracion 22000 22000 total de gastos presupuestados de ventas y administracion 74000 93500

presupuesto de inventarios finales cantidad materia prima A materia prima B mano de obra gastos ind. De fabricacion

costo 3 4 1.5 1.5

2.00$ 3.50$ 250.00$ 2 total

enero inv. Inicial de art. Terminados costo de inv. De art terminados produccion requerida costo de produccion

800 18000 8100 $ 3,223,800.00

febrero 900 327822.42 11000 $ 4,378,000.00

unidades totales costos totales costo unitario promedio

8900 11900 $ 3,241,800.00 $ 4,705,822.42 $ 364.25 $ 395.45 total $ 7,947,622.42

inv. Final deseado producto terminado costo final de art. Terminado presupuesto de ventas costos de ventas costos ind.subaplicados

900 $ 327,822.47 8000 $ 2,913,977.53 0 costo de ventas

estado de resultadoss ventas costo de ventas utilidad bruta gastos de operación utilidad de operación

950000 $ 7,263,897.41 $ 6,313,897.41 $ 145,500.00 $ 6,459,397.41

900 $ 355,902.54 11000 $ 4,349,919.88 0 $ 7,263,897.41

febrero 11000 900 11900 900 11000

COSTOS UNITARIOS MATERIA A 2.00$ MATERIA B 3.50$

P febrero M.P A 33000 3000 36000 3000 33000 2.00$ $

66,000.00

$

M.P B 44000 6000 50000 6000 44000 3.50$ 154,000.00

total

$

391,000.00

total hrs. 28650

TASA POR AÑO 5% 2

167500

total $ $ $ $

6.00 14.00 375.00 3 398.00

total $ 7,601,800.00

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