25 0 163KB
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2019 NO 1
Upaya Kesehatan
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target Sasaran
Penanggung Jawab
Kebutuhan Sumber Daya
3
4
5
6
7
8
Kepala Puskesmas, Pemegang Program
Tim Promkes
2
UKM ESENSIAL 1. PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN
1
Pendataan Keluarga Sehat
1 Desa Terdekat Meningkatkan Jangkauan Saasaran dan Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja dengan Mendatangi Keluarga
Jumlah KK pada Desa yang di Jadikan Sasaran Pendataan Keluarga Sehat
###
Mitra Kerja
Waktu Pelaksanaan
9
10
Tenaga Pustu/Poskesdes
di sesuaikan
Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Sumber Pembiayaan 11
Rp
Pelatihan untuk pemegang program Promkes
Agar pemegang program promkes dapat mengelola program secara maksmial
Pengelola Program
13
% Data Terkumpul
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
1,600,000
Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di Luar Gedung dengan Pendekatan Keluarga dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan di Wilayah Kerja Puskesmas 2
12
di sesuaikan BOK/FISIK/ OPERASIONAL
3
4
5
6
7
8
Penyegaran/Refresing,Orientasi Kader Kesehatan dalam Upaya Kesehatan Secara Terpadu
Penyuluhan Kelompok, Penyuluhan massal Tentang Program Kesehatan
Survey Mawas Diri
Advokasi Tingkat Desa, Kecamatan Bidang Kesehatan (Musyawarah Masyarakat Desa)
Pendataan PHBS di Tatanan Rumah Tangga
Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga
Meningkatkan Pemahaman Kader Kesehatan Kader Kesehatan Tentang Upaya Kesehatan Puskesmas
Tercapainya Perubahan Prilaku Individu, keluarga dan Masyarakat dalam membina dan memelihara Prilaku Hidup Sehat dan Lingkungan sehat
Masyarakat
Mengenali Keadaan dan Menggali Masalah yang di Hadapi Masyarakat
15 desa dan 1 Kelurahan
Menyusun Rencana kerja Untuk Menaggulangi Masalah Kesehatan di Desa
Masyarakat
18 Kader Kesehatan
20 orang
10%*Jumlah KK setiap desa
15 Desa dan 1 Kelurahan
Di Perolehnya data secara akurat mengenai Masyarakat rumah tangga yang be-PHBS yang kemudian menjadi acuan pealyanan kesehatan dasar bagi program promotive dan preventive terhadap masyarakat desa tsb
15 desa dan 1 Kelurahan
Masyarakat
15 desa dan 1 Kelurahan
Memberdayakan Keluarga/Masyarakat untuk, Mau, dan Mampu melaksanakan PHBS di Lingkungan Masyarakat
Kepala Puskesmas, Pemegang Program
Kepala Puskesmas, Pemegang Program
Tim Promkes
Tim Promkes
Kepala Puskesmas, Pemegang Program
Tim Promkes
Kepala Puskesmas, Pemegang Program
Tim Promkes
Kepala Puskesmas, Pemegang Program
Kepala Puskesmas, Pemegang Program
Tim Promkes
Tim Promkes
Kader Kesehatan
di sesuaikan
Rp
Pe Aparat Desa, Petugas di sesuaikan Puskesmas, Sektor Terkait di Kecamatan, Tenaga Pustu/Poskesdes
Rp
Kader Kesehatan, Aparat Desa
Rp
Aparat Desa, Petugas Puskesmas, Sektor Terkait di Kecamatan, Tenaga Pustu/Poskesdes
Rp
Petugas Puskesmas
Rp
Rp
3,600,000
terlaksananya refresing kader dan jumlah kader yang datang sesuai dengan yag diundang
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
% Data Terkumpul
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksanya kegiatan MMD
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
% data Terkumpul
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksanya kegiatan pembinaan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
2,000,000
3,000,000
12,800,000
12,000,000
12,000,000
9
Penyuluhan Asi Ekslusif dan PMBA
10 Edukasi Gizi/Perbaikan Gizi
11 konseling gizi melalui pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM)
Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga sehingga bayi baru lahir segera diberikan inisiasi menyusui dini (IMD) dan memberikan asi ekslusif
ibu hamil dan atau keluarga dan 5 posyandu dikelurahan , 15 Kepala Puskesmas, Pemegang ibu yang mempunyai anak usia 0desa Program Promkes 24 bulan
Tim Promkes, Bidan
Untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat mengacu pada pedoman gizi seimbang (PGS) dan sesuai dengan resiko/masalah gizi
kelompok dan masyarakat di wilayah kerja puskesmas
20 posyandu 2x per tahun Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
Tim Promkes
mencegah dan mengendalikan faktor resiko Masyarakat sehat, beresiko dan PTM berbasis masyarakat sesuai dengan penyandang PTM berusia >15 sumber daya dan kebiasaan masyarakat Tahun agar masyarakat dapat mawas diri terhadap faktor resiko
12 Edukasi dan pemberian TTD dalam meningkatkan keberhasilan program rangka pencegahan anemia pada remaja pencegahan anemia gizi besi pada putri dan wus kelompok sasaran
remaja putri, WUS
13 Penyuluhan Penyakit DBD/pemberantasan sarang nyamuk
masyarakat
14 peyuluhan penyalahgunaan obat kefarmasian
15 Penyuluhan Kespro Remaja
16 Penyuluhan kesehatan tentang diare
17 penyuluhan kesehatan ISPA
meninkgatkan pengetahuan/wawasan masyarakat
menumbuhkan pengetahuan kesehatan pada anak remaja
2 SMP, 1 SMA 1 x per tahun
meningkatkan derajat kesehatan reproduksi pelajar SLTA dan SLTP remaja
masyarakat memahami penyakit daire dan Masyarakat Posyandu, Pustu, menutrunkan angka kesakitan puskesmas
Masyarakat memahami penyakit ISPA dan masyarakat posyandu menutrunkan angka kesakitan
18 Penyuluhan Tentang Penggunaan Vaksin Memberikan Pengetahuan Tentang Kriteria Masyarakat VAR dan Pertolongan Pertama pada Injeksi Vaksin VAR dan Pertolongan Gigitan Anjing Pertama pada Pasien Gigitan Anjing
1 Posbindu PTM x 12 bulan Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
10 SMP dan 2 SMA yanga da Kepala Puskesmas, Pemegang di wilayah kerja / 12 x dalam Program Promkes setahun
RT yang terbanyak kasus
Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
adanya pengetahuan remaja Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
1 SMA, 4 SMP, 1 MTS
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
Tim Promkes
Rp
Petugas Gizi, petugas KIA/KB
Petugas Gizi
Rp
Petugas Gizi, Surveilan PTM
Rp
Rp
Tim Promkes, Petugas gizi, sektor Kesehatan anak terkait
Tim Promkes
Tim Promkes
Tim Promkes
Tim Promkes
Tim Promkes
Tim Promkes
Surveilan DBD
di sesuaikan
Pemegang Apotik
Pemegang Program KIA/KB
Pemegang Program Diare
Rp
Rp
disesuaikan
disesuaikan
Pemegang Program disesuaikan ISPA
Pemegang Program disesuaikan Rabies
Rp
Rp
Rp
Rp
10,000,000 terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
terlaksananya kegiatan penyuluhan
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
20,000,000
4,000,000
20,000,000
600,000
2,000,000
2,500,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
19 Penyuluhan/Pemberitahuan sebelum Foging
Memberi Informasi tentang kejadian sebelum foging dilaksanakan
Masyarakat
ketua RT, masyarakat radius penderita
Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
Tim Promkes
Pemegang Pemegang Program disesuaikan Surveilens
Rp
10,000,000 terlaksananya kegiatan penyuluhan
20 Penyuluhan Tentang NAPZA
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang NAPZA
Pelajar
2 SMP, 1 SMA dikelurahan 1 x pertahun
Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
Tim Promkes
Rp
Pemegang Program Kesehatan Jiwa
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
2,000,000 terlaksananya kegiatan penyuluhan
21 Peyuluhan Malaria
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit malaria
Masyatakat
Pasien malaria
Kepala Puskesmas, Pemegang Program Promkes
Tim Promkes
Pemegang Program Malaria
disesuaikan
Rp
2,000,000 terlaksananya kegiatan penyuluhan
Rp TOTAL BIAYA KEGIATAN
170,100,000
BOK/FISIK/ OPERASIONAL
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2019 NO
Upaya Kesehatan
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target Sasaran
Penanggung Jawab
Kebutuhan Sumber Daya
1
2
3
4
5
6
7
8
###
Mitra Kerja
Waktu Pelaksanaan
Kebutuhan Anggaran
Indikator Kinerja
Sumber Pembiayaan
9
10
11
12
13
58%
BOK
32%
BOK
50%
BOK
50%
BOK
50%
BOK
50%
BOK
100%
BOK
95%
BOK
UKM ESENSIAL 2
UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
1. Inspeksi Sanitasi TTU
2. Inspeksi Sanitasi TPM
3. Inspeksi Sanitasi Depot Air Minum
4. Inspeksi Sanitasi Rumah
5. Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih
6. Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi STBM (Pilar I )
7. Pemicuan STBM (Pilar II) Cuci Tangan Pakai Sabun
untuk melakukan Pembinaan, Pemeriksaan, dan pengawasan terhadap sarana tempat-tempat umum (TTU)
Perkantoran, Hotel, Sekolah, Tempat Ibadah, Puskesmas/Klinik Kes
141 Unit TTU
RAHMADANI, SKM
untuk melakukan Pembinaan, Warung makan, kantin, 49 Unit TPM Pemeriksaan, dan pengawasan terhadap industri tempat pengolahan sarana tempat pengolahan Makanan makanan, kedai kue dan minuman (TPM)
RAHMADANI, SKM
untuk melakukan Pembinaan, Depot air minum Pemeriksaan, dan pengawasan terhadap isi ulang depot air minum (DAM)
26 Unit DAM
RAHMADANI, SKM
untuk melakukan Pembinaan, Perumahan warga Pemeriksaan, dan pengawasan terhadap sanitasi perumahan
3.360 Unit Rumah
untuk melakukan Pembinaan, SGL, SPT, SUMUR BOR, PDAM, Pemeriksaan, dan pengawasan terhadap PAH sarana air bersih (SAB) PMA, HU
3.264 Unit SAB
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penggunaan jamban sehat berdasarkan analisa kondisi lingkungan dan efek picu.
Rumah yang belum memiliki WC
untuk meningkatkan perilaku hidup Sekolah Dasar dan Madrasah bersih dan sehat sebagai upaya awal Ibtidaiyah Falahiyah peningkatan kesehatan di Sekolah Dasar
2.261 Unit Rumah
26 Unit Sekolah Dasar
dalam dan luar lingkungan rumah 10 RT di Kel.Tewah warga
7. Survei Jentik
RAHMADANI, SKM
RAHMADANI, SKM
RAHMADANI, SKM
RAHMADANI, SKM
RAHMADANI, SKM
TENAGA SANITARIAN
TENAGA SANITARIAN
TENAGA SANITARIAN
TENAGA SANITARIAN
TENAGA SANITARIAN
TENAGA SANITARIAN
TENAGA SANITARIAN
TENAGA SANITARIAN
Kader Kesling, Aparat Desa, Tenaga Pustu/Poskesdes
Februari
Kader Kesling, Aparat Desa, Tenaga Pustu/Poskesdes
Maret
Kader Kesling, Aparat Desa, Tenaga Pustu/Poskesdes
April
Kader Kesling, Aparat Desa, Tenaga Pustu/Poskesdes
Mei
Kader Kesling, Aparat Desa, Tenaga Pustu/Poskesdes, Tenaga Nakes PKM
Juni
Kader Kesling, Aparat Desa, Tenaga Pustu/Poskesdes, Tenaga Nakes PKM
Februari, Mei, Agustus
Tenaga Promkes, Perawat, dan Bidan
Maret
Promkes, Surveilans Epidemiologi, Pemegang Program DBD/Malaria, Kader Jumantik, Kepala RT
Maret, Juni, September
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
4,935,000
1,715,000
1,515,500
23,520,000
16,800,000
9,100,000
a. untuk mengetahui gambaran angka bebas jentik (ABJ) yang baik (>95%) di lingkungan perumahan penduduk di wilayah kerja puskesmas b. untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kepadatan jentik di wilayah kerja puskesmas, sehingga dapat dilakukan rencana tindak lanjut TOTAL BIAYA KEGIATAN
Rp
15,000,000
Rp
72,585,500
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2019 NO
UPAYA KESEHATAN
(1) (2) UKM ESENSIAL 3. KESEHATAN IBU DAN ANAK
1
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
TARGET SASARAN
PENANGGUNG JAWAB
KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MITRA KERJA
WAKTU PELAKSANAAN
KEBUTUHAN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
REFRESING BIDAN DAN NAKES
-
Meningkatkan Bidan PKM dan Pustu pengetahuan tentang pengisian kohort, persalinan nifas, laporan PWS KIA
-
Menilai kesehatan ibu dan bayi
-
pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu nifas dan bayi
-
Mendeteksi kejadiankejadian masa nifas
-
Menangani berbagai masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu dan bayi pada masa nifas
3. Sweefing K4 ibu hamil
-
4. Penempelan Stiker P4K
SUMBER PEMBIAYAAN (13)
15 Desa, Bidan PKM
Ka. PKM, Pemegang Program
Transport, konsumsi, ATK
Gizi, Imunisasi, Lab, Februari Kia-Kb
Rp
15,000,000 Tercapainya peningkatan pengetahuan Nakes
BOK / OP
5 posyandu di kelurahan, 5 desa
Ka. PKM, Pemegang Program
Bidan
Pustu / Poskesdes
Setiap Bulan
Rp
30,000,000 92%
BOK
Menjaga Ibu sehat Ibu hamil selama masa kehamilan, persalinan dan nifas serta mengupayakan bayi yang lahir selamat
20 RT di keluarahan, 9 Desa
Pemegang Program
Bidan
Kader, dukun bayi pustu / poskesdes
Maret, Juni, September
Rp
25,000,000 78%
BOK / OP
-
Meningkatkan cakupan Ibu hamil dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga melahirkan bayi yang sehat
20 RT di keluarahan, 9 Desa
Pemegang Program
Bidan
Pustu / Poskesdes
Setiap Bulan
Rp
100,000,000 95%
BOK / OP
5. Deteksi Ibu hamil resti
-
Ibu hamil Mengetahui ibu hamil resti diwilayah kerja tertangani dengan cepat
20 RT di keluarahan, 9 Desa
Pemegang Program
Bidan
Kader, dukun bayi pustu / poskesdes
Setiap Bulan
Rp
100,000,000 100%
BOK / OP
6. Refresing Bidan dan Dukun Byai
-
Meningkatkan kerjasama Ibu hamil yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi
11 DK di kelurahan, 30 Pemegang Program DK di 15 Desa, 15 Nakes
Bidan
Pustu/ poskesdes dan Dukun Bayi
2 x 1 tahun
Rp
20,000,000 78%
BOK / OP
7. Kelas Ibu hamil
-
Meningkatkan Ibu Hamil pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, nifas, kb, pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, mitos/kepercayaan/adat istiadat setempat
Ibu hamil, kelurahan 6 kelas , desa 2 kelas
Pemegang Program
Bidan
Pustu / Poskesdes, Kader
Setiap Bulan
Rp
20,000,000 78%
BOK
8. Pemeriksaan IVA
-
Mengurangi angka kematian ibu dari penyakit dengan pengobatan dini, mengetahui kelainan yang terjadi pada leher rahim
40 orang
Pemegang Program
Dokter, Bidan
Tenaga terlatih IVA
Mei , Nopember
Rp
10,000,000 50%
BOK
2. Kunjungan Nifas
Semua ibu nifas
PUS
8. Pencetakan media KIE Total Rencana Anggaran
Rp
10,000,000
Rp
330,000,000
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2019 NO
UPAYA KESEHATAN
(1) (2) UKM ESENSIAL 4. a KESEHATAN BAYI
4. b
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
TARGET SASARAN
PENANGGUNG JAWAB
KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MITRA KERJA
WAKTU PELAKSANAAN
KEBUTUHAN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
1. Pemantauan neonatus/ bayi resiko tinggi
-
Meningkatkan cakupan penanganan neonatus/ bayi resiko tinggi oleh tenaga kesehatan
Neonatus / bayi
neonatus/bayi di kelurahan tewah
Kapus, Pemegang program formulir MTBM dan MTBS, ATK, lumsum
bidan dan perawat wilayah kerja puskesmas tewah
Rp
15,000,000
95%
BOK
2. Kunjungan rumah pada neonatal (KN lengkap)
-
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
Neonatus / bayi
neonatus/bayi di kelurahan tewah
Kapus, Pemegang program formulir MTBM dan MTBS, ATK, lumsum
bidan dan perawat wilayah kerja puskesmas tewah
Rp
15,000,000
95%
BOK
3. Pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap)
Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap bayi di kelurahan tewah
Posyandu
bayi yang mengukuti Kapus, Pemegang program kohort bayi dan balita, ATK, POSYANDU di lumsum kelurahan (5 posyandu)
bidan dan perawat wilayah kerja puskesmas tewah
Rp
15,000,000
95%
BOK
KESEHATAN BALITA DAN ANAK 1. Pemantauan kesehatan BALITA PRA SEKOLAH (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap)
Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap BALITA di kelurahan tewah
Posyandu
Balita yang mengukuti Kapus, Pemegang program kohort bayi dan balita, ATK, POSYANDU di lumsum kelurahan (5 posyandu)
bidan dan perawat wilayah kerja puskesmas tewah yang ikut dalam TIM POSYANDU
Rp
20,000,000
95%
BOK
Nakes Meningkatkan pengetahuan bidan dan perawat wilayah kerja puskesmas tewah yang ikut dalam TIM POSYANDU tetang cara pengisian kohort Bayi dan Balita Kader Meningkatkan pengetahuan kader tentang cara pengisian KMS pada bayi dan balita
nakes di 20 posyandu
Kapus, Pemegang program konsumsi, ATK, penggandaan, transport peserta, lumsum
bidan dan perawat wilayah kerja puskesmas tewah yang ikut dalam TIM POSYANDU
Rp
20,000,000
95%
BOK
kader di 20 posyandu
Kapus, Pemegang program KMS , BUKU KIA, ATK, konsumsi, transport, uang saku
kader POSYANDU BAYI & BALITA wilayah kerja puskesmas tewah
Rp
20,000,000
95%
BOK
2. Refresing bidan dan perawat wilayah kerja puskesmas tewah yang ikut dalam TIM POSYANDU tetang cara pengisian kohort Bayi dan Balita
-
3. Refresing kader tentang cara pengisian KMS pada bayi dan balita
4. c
SUMBER PEMBIAYAAN
PENJARINGAN PESERTA DIDIK (KELAS 1,7 DAN 10)
1. Penjaringan/skreening tingkat SD/MI
-
siswa baru/ kelas 1 di tingkat SD/ MI (28 sekolah)
Sekolah
siswa baru/ kelas 1 di tingkat SD/ MI (28 sekolah)
Kapus, Pemegang program timbangan, mikrotois, tensimeter, stetoskop, snelen cart, buku ishihara, pemeriksa gigi set, buku kegiatan, lumsum, transport
dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi,guru UKS dan guru pejankes
Rp
10,000,000 - target tercapai (semua sekolah yang menjadi target penjaringan dilakukan kegiatan skreening - siswa yang memiliki kelainan dapat dilakukan rujukan medis
BOK
2. Penjaringan/skreening tingkat SMP/MTs
-
Deteksi dini kelainan pada siswa didik
Sekolah
siswa baru/ kelas 1 di tingkat SLTP/MTs (4 sekolah)
Kapus, Pemegang program timbangan, mikrotois, tensimeter, stetoskop, snelen cart, buku ishihara, pemeriksa gigi set, buku kegiatan, lumsum, transport
dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi,guru UKS dan guru pejankes
Rp
10,000,000 - target tercapai (semua sekolah yang menjadi target penjaringan dilakukan kegiatan skreening - siswa yang memiliki kelainan dapat dilakukan rujukan medis
BOK
3. Penjaringan/skreening tingkat SMA/MA
-
Deteksi dini kelainan pada siswa didik
Sekolah
siswa baru/ kelas 1 di tingkat SLTA/MA (2 sekolah)
Kapus, Pemegang program timbangan, mikrotois, tensimeter, stetoskop, snelen cart, buku ishihara, pemeriksa gigi set, buku kegiatan, lumsum, transport
dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi,guru UKS dan guru pejankes
Rp
10,000,000 - target tercapai (semua sekolah yang menjadi target penjaringan dilakukan kegiatan skreening - siswa yang memiliki kelainan dapat dilakukan rujukan medis
BOK
4. Pencetakan media KIE Total Rencana Anggaran
Rp
5,000,000
Rp
140,000,000
BOK
RENCANA USULAN KEGIATAN IMUNISASI PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2017 NO
UPAYA KESEHATAN
4. d IMUNISASI
KEGIATAN 1. Pemberian Iunisasi dasar pada Bayi dan Balita, TT pada Ibu Hamil dan WUS
TUJUAN 1. Tindakan Prepentiv terhadap penyakit - penyakit menular tertentu yang dapat dicegah melalui Imunisasi Seperti TBC, Campak, Polio, Hepatitis, Tetanus, Difteri, Pertusis, Meningitis.
TARGET 436 bayi, 501 Bumil 4947 WUS 1266 batita
SASARAN Bayi Batita WUS Ibu Hamil
PENANGGUNG JAWAB FIVI OKTAVIA, A.Md.Kep
KEBUTUHAN SUMBER DAYA JURU IMUNISASI
MITRA KERJA
VOLUME KEGIATAN
Perawat, bidan, petugas pustu/ poskesdes, dan kader posyandu
2 x 20 x 12
Kepala Puskesmas Jurim
1 x 45 x 1
TEMPAT PELAKSANAAN Posyandu Poskesdes Pustu Puskesmas
INDIKATOR KINERJA 1. Anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.
SUMBER PEMBIAYAAN Dana BOK/ OP
KEBUTUHAN WAKTU PELAKSANAAN ANGGARAN 84,000,000 Januari, Februari, Maret, April, Mei juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember
Rp
2. UCI desa dan kecamatan 95 %
2. Tercapainya UCI ( universal Child imunisasion ) desa. 2.Sosialisasi dan koordinasi program imunisasi
1. petugas imunisasi mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan imunisasi. 2. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi ( KIPI ) berkurang.
3.Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi ( Vaksin , ADS, dan safety box )
Adanya kecukupan vaksin untuk kegiatan imunisasi
4.Media KIE percetakan buku panduan imunisasi untuk petugas pustu dan poskesdes, dan leaflet untuk kegiatan imunisasi.
Sebagai bahan panduan untuk kegiatan program imunisasi
5.Bulan Imunisasi Anak Sekolah ( BIAS )
Tindakan pencegahan terhadap penyakit campak, Difteri,Tetanus, dan rubela.
6.Sweeping Imunisasi
Upaya untuk mengejar target imunisasi yang belum tercapai
7. Pembuatan sertifikat imunisasi
petugas Imunisasi
Petugas Imunisasi
FIVI OKTAVIA, A.Md.Kep
JURU IMUNISASI
Puskesmas
Dana BOK/ OP
Rp 10,000,000 Januari ( Konsumsi dan transport )
Stok vaksin untuk pelayanan imunisasi tersedia
Dana BOK/ OP
Rp
27,300,000 Januari, Februari, Maret, April, Mei juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember
a.Petugas imunisasi mempunyai buku pedoman untuk pelaksanaan kegiatan b. Orang tua mengetahui manfaat dari kegiatan imunisasi bagi anak.
Dana BOK/ OP
Rp
10,000,000 Februari
1. petugas memahami tentang program dan kegiatan imunisasi 2. KIPI berkurang pada anak
Puskesmas pustu poskesdes
FIVI OKTAVIA, A.Md.Kep
JURU IMUNISASI
FIVI OKTAVIA, A.Md.Kep
JURU IMUNISASI
Siswa SD kls 1 SD , 2 SD Kls 5 SD.
FIVI OKTAVIA, A.Md.Kep
JURU IMUNISASI
Petugas imunisasi puskesmas, pustu, dan poskesdes
2x 28x1
SD di Kecamatan Tewah
1. Memberikan kekebalan Lanjutan terhadap penyakit campak, rubela, difteri dan Tetanus. 2. Taerget capaian 95 %
Dana BOK/ OP
Rp
19,600,000 Agustus dan November
Sasaran yang tidak pernah ikut posyandu
Bayi, Balita, ibu hamil, dan WUS
FIVI OKTAVIA, A.Md.Kep
JURU IMUNISASI
Petugas imunisasi puskesmas, pustu, dan poskesdes
2 x 35 x 2
Sweeping langsung ke rumah - rumah
Tercapainya sasaran UCI Desa 95 %
Dana BOK/OP
Rp
24,500,000 Juni dan september
1. upaya untuk meningkatkan target capaian imunisasi 2. Agar orang tua dan anak tau riwayat imunisasi yang sudah diberikan
436 bayi
anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap
FIVI OKTAVIA, A.Md.Kep
JURU IMUNISASI
Petugas imunisasi puskesmas, pustu, dan poskesdes
1. Target capaian program imunisasi tercapai 95% 2. Orang tua mengetahui tentang riwayat imunisasi anak.
Dana BOK/OP
Rp
8. pemberdayaan masyarakat forum komunikasi imunisasi dan peduli imunisasi
1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang manfaat dari pemberian imunisasi pada bayi, balita, anak sekolah, WUS, dan ibu hamil
masyarakat, kader posyandu
masyarakat, kader posyandu
FIVI OKTAVIA, A.Md.Kep
JURU IMUNISASI
Kepala puskesmas, promkes, dan tokoh masyarakat
Posyandu
1. Adanya peran aktif dari masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan imunisasi. 2. Masyarakat mengetahui manfaat dari program imunisasi.
Dana BOK/OP
Rp
9. Surveilans KIPI ( Kejadian Ikutan Paca Imunisasi )
1. Validasi dan pendataan terhadap pasien yang diduga masuk KIPI
Pasien KIPI
Bayi,batita, anak SD WUS, dan ibu hamil yang di imunisasi
FIVI OKTAVIA, A.Md.Kep HESTY ERMINITA, Amd.Kep
JURIM SURVAILENS
Kepala puskesmas, Dinas kesehatan, Survailens
Kunjungan langsung ke rumah
1. Penanganan pasien KIPI dapat ditangani dengan cepat
Dana BOK/OP
Rp
Pasien KIPI
Bayi,batita, anak SD WUS, dan ibu hamil yang mengalami syok
FIVI OKTAVIA, A.Md.Kep
JURU IMUNISASI
Kepala puskesmas, Dinas kesehatan, Survailens, dan petugas farmasi.
1. Penanganan pasien KIPI dapat ditangani dengan cepat
Dana BOK/OP
Rp 2,000,000 Januari ( tensi anak )
a.17 buku panduan kegiatan imunisasi. b. Leaflet untuk kegiatan imunisasi di posyandu 1000
Dinas kesehatan kabupaten, petugas pelaksana Imunisasi
1 x 13 x 12
3 x 20 x 1
Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten
2,250,000 Januari, Februari, Maret, April, Mei juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember
15,000,000 Maret
2,000,000 Setiap ada KIPI
2. Penanganan awal terhadap pasien 10. Pengadaan anafilatik Kit
Total
Tindakan untuk pencegahan syok anafilaktik
20 anafilatik kit
Rp
196,650,000
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2019 SASARAN (5) UKM ESENSIAL PUS
TARGET SASARAN
PENANGGUNG JAWAB
KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MITRA KERJA
WAKTU PELAKSANAAN
KEBUTUHAN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA
SUMBER PEMBIAYAAN
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Kelurahan tewah
Ka. PKM, Pemegang Program
Transport, konsumsi, ATK
Total Rencana Anggaran
Promkes, RT
Februari
Rp
5,000,000 Masyarakat mengerti tentang BOK / OP metode kontrasepsi
Rp
1,000,000
Rp
6,000,000
RENCANA U No
Upaya Kesehatan
UKM ESENSIAL 7. Gizi
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Pelatihan Kader Posyandu Meningkatkan Kinerja, Kader Posyandu pengetahuan, keterampilan kader posyandu dalam melaksanaakan tugas Kader di Posyandu
Pembinaan Posyandu
Meningkatkan Kinerja Kader Kader Posyandu Posyandu, dan Mendorong peran serta masyarakat untuk meningkatkan kegiatan posyandu
Pengelolaan Pemantauan Untuk memantau status gizi Pertumbuhan di Posyandu balita mengunakan KMS(Kartu Menuju Sehat)/Buku KIA.
Sweeping Pemberian Kapsul Vitamin A Bayi Balita
Kader Posyandu
untuk meningkatkan Bayi dan balita keberhasilan kegiatan 0-59 bulan pemberian vitamin A melalui pembinaan mulai dari perencanaan , pelaksanaan , dan pemantauan sehingga kegiatan pencegahan kekurangan vitamin A berjalan dengan baik.
Pelatihan Kader dalam pembuatan MP-Asi berbahan Lokal Bagi Bayi dan Balita Usia 6-59 bulan dan MT Ibu hamil KEK
Meningkatkan Pengetahuan Kader Posyandu dan keterampilan Kader Posyandu untuk mengolah bahan lokal menjadi MP-Asi sehat bagi Bayi Balita dan MT Ibu Hamil KEK, menjadi menu bervariasi dan sesuai dengan menu Seimbang
Pemberian MP-Asi Meningkatkan Pengetahuan berbahan Lokal Bagi Bayi dan kesadaran Orang tua dan Balita Usia 6-59 bulan atau dan Keluarga untuk mengolah bahan lokal menjadi MP-Asi sehat bagi Bayi dan Balita
Pemberian MP-Asi Pemulihan berbahan Lokal Bagi Bayi dan Balita Kurang Gizi /Gizi Buruk
Bayi dan Balita 6-59 Bulan
Meningkat status Gizi Balita Balita Gizi Gizi Buruk/Gizi Kurang Kurang / Gizi sehingga dapat dicapai status Buruk gizi yang baik
Pemberian MT Pemulihan Meningkatkan Asupan Gizi Bumil KEK ibu hamil KEK
Ibu Hamil KEK
Surveilans dan Pelacakan Mengantisipasi kejadian luar Gizi Buruk Gizi Buruk biasa gizi Buruk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
Suervey Konsumsi Garam Memperoleh gambaran Beryodium tingkat Rumah berkala tentang cakupan tangga konsumsi garam veryodium yang memenuhi syarat dimasyarakat Pendataan Gizi elektronikProgram Peningkatan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM)
Rumah Tangga
Mengetahui data sasaran, Bayi Balita 0-59 dalam mempersiapkan, Bulan dan Ibu memelihara, dan Hamil mempertahakan agar setiap orang mempunyai status gizi baik dalam hidup sehat dan produktif
pembelian alat Easy Touch mengetahui kadar HB sasaran remaja putri / GCHB & stik Easy Touch WUS Blood Hemoglobin (25pcs
Pembuatan dan mencetak KIE gizi
Menunjang peoses informasi ke Pasien/Kalien pada pasien/klien
TOTAL RENCANA
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UPT. PUSKESMAS TEWAH PROGRAM GIZI UKM Target Sasaran 20 Posyandu per 1 tahun
Penanggung Jawab
Kebutuhan Sumber Daya
Mitra Kerja
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
Nutrisionis
Lurah, Kepala Desa, Kader Posyandu dan Team Posyandu
20 Posyandu, 2 x per Kepala Puskesmas dan tahun Pemegang Program
Nutrisionis
Lurah, Kepala Desa, Kader Posyandu dan Team Posyandu
20 Posyandu per 1 tahun
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
Nutrisionis
Lurah, Kepala Desa, Kader Posyandu dan Team Posyandu
Seluruh RT di Wilayah Kepala Puskesmas dan Kecamatan Tewah Pemegang Program
Nutrisionis
Team Posyandu dan Kader Posyandu
20 Posyandu
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
Nutrisionis
Kader Posyandu
5 Posyandu
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
Nutrisionis
Kader Posyandu
5 Posyandu
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
Nutrisionis
Kader Posyandu
5 Posyandu
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
Nutrisionis
Kader Posyandu
20 Posyandu
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
Nutrisionis
Tim Medis , Tim Surveilens PKM dan Kader Posyandu
1 Kelurahan dan 15 Desa
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
Nutrisionis
Team Posyandu Kader Posyandu
15 desa 1 kelurahan
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
Nutrisionis
Team Posyandu dan Kader Posyandu
Nutrisionis
Nakes, Nutrusionis
10 SMP dan 2 SMA
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
Kepala Puskesmas dan Pemegang Program
TOTAL RENCANA ANGGARAN
Nutrisionis
Tim Promkes
AM GIZI UKM Waktu Pelaksanaan
Kebutuhan Anggaran
Indikator Kinerja Sumber Pembiayaan
Jadwal di Sesuaikan
Rp
10,000,000 100%
ADD,BOK, APBD
Jadwal di Sesuaikan
Rp
20,000,000 100%
ADD,BOK, APBD
Jan - Des
Rp
8,000,000 90%
Feb dan Agt
Rp
10,000,000 99%
ADD, BOK , APBD
ADD, BOK, APBD
Jan - Des
Rp
15,000,000 90%
ADD, BOK, APBD
Jan - Des
Rp
10,000,000 90%
BOK
Jan - Des
Rp
10,000,000 90%
BOK
Jan - Des
Rp
10,000,000 85%
BOK
Jan - Des
Rp
10,000,000 100%
BOK
Triwulan I
Rp
10,000,000 97%
Triwulan I
Rp
10,000,000 Semua Sasaran terdata
BOK
Rp
35,000,000
BOK
Rp
15,000,000
Rp
173,000,000
12 x
Jan-Des
ADD, BOK, APBD
100%
100%
BOK
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2019 NO
UPAYA KESEHATAN
(1) (2) UKM PENGEMBANGAN 7. a P2 Diare
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
TARGET SASARAN
PENANGGUNG JAWAB
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MITRA KERJA
WAKTU PELAKSANAAN
(9)
(10)
(8)
ATK, Lumsum, Transport
Pemegang program, masyarakat
Rp
SUMBER PEMBIAYAAN
(12)
(13)
-
Masyarak memahi tentang diare
Masyarakat
-
Desa dengan angka diare tertinggi
kapus
2. Kaporitsasi pada sumber air
-
Sumber air terhindar dari Masyarakat bakteri dan virus
-
Sumber air bersih di setiap rumah
kapus
3. Pelatihan tentang diare
-
Meningkatkan kompetensi pemegang program
Pemegang program
-
Pemegang program
Dinkes
4. Evaluasi pelaporan dan pencatatan
-
Mencatat dan melakukan Pemegang program pelaporan hasil kegiatan
-
Hasil kegiatan pencatatan dan pelaporan
kapus
-
ATK
Pemegang program
Rp
100,000 Adanya hasil pelaporan kegiatan
BOK
5. Monitoring kegiatan
-
Mengetahui hasil kegiatan program
-
Diare
kapus
-
ATK
Pemegang program
Rp
100,000 Adanya hasil pelaporan kegiatan
BOK
Pemegang program
Promkes, kesling, gizi
INDIKATOR KINERJA
1. Penyuluhan tentang diare
1.
ATK, Lumsum, Transport
KEBUTUHAN ANGGARAN
2 x per tahun
Rp
5,000,000 Meningkatakan pengetahuan BOK masyarakat tentang PHBS 10,000,000 Terkendalinya pencemaran air yang berwarna dan bau
BOK
Meningkatkan kompetensi pemegang program
BOK
Dinkes
6. Media KIE
BOK TOTAL RENCANA ANGGARAN
Rp
15,200,000
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2019 NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
(1) (2) (3) UKM PENGEMBANGAN 7. b Demam Berdarah Dengue (DBD) 1. Penyelidikan Epidemiologi
TUJUAN
SASARAN
TARGET SASARAN
PENANGGUNG JAWAB
(4)
(5)
(6)
(7)
-
Mengetahui penderita baru dan suspek penderita DBD
2. Suvey Jentik
-
3. Fogging
Pasien DBD dan masyarakat
MITRA KERJA
WAKTU PELAKSANAAN
(9)
(10)
(8)
KEBUTUHAN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA
SUMBER PEMBIAYAAN
(12)
(13)
RT yang terdapat kasus Pengelola program, tim DBD survey
Senter, tensi, stetoskop, lumsum, transpor
Pengelola program, tim survey, RT
Maret
Rp
5,000,000
BOK
Mengendalika populasi Semua penampungan air nyamuk Aedes Agepty, Mengetahui gambaran Angka Bebas Jentik (ABJ)
10 RT di kelurahan tewah
Pengelola program, tim survey
Lumsum, ATK
Pengelola program, tim survey, RT
April
Rp
5,000,000
BOK
-
Tidak terjadi KLB DBD
RT yang terdapat kasus
Pengelola program, tim survey
Lumsum, BBM fogging
Pengelola program, tim survey, RT, Dinkes
April
Rp
5,000,000
4. Pelatihan pemegang program DBD
-
Penyegaran pengetahuan Pengelola program tentang DBD
5. Penyuluhan tentang DBD, Pemberantasan sarang nyamuk
-
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
-
KEBUTUHAN SUMBER DAYA
-
Dinkes
-
RT dengan kasus teerbanyak
kapus, pengelolola program
APBD / APBN
Rp
2,000,000
Rp
1,000,000
Rp
18,000,000
6. Media KIE
BOK
BOK TOTAL RENCANA ANGGARAN
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2019 NO
UPAYA KESEHATAN
(1) UKM ESENSIAL 7. c P2 KUSTA
(2)
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
TARGET SASARAN
PENANGGUNG JAWAB
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MITRA KERJA
WAKTU PELAKSANAAN
KEBUTUHAN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA
SUMBER PEMBIAYAAN
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(8)
1. PELATIHAN PEMEGANG PROGRAM
1. PENYEGARAN MATERI
PEMEGANG PROGRAM
1. PEMEGANG PROGRAM KADIS, KAPUS, PEMEGANG PROGRAM
DINKES
TERLAKSANANYA PELATIHAN APBD
2. PERTEMUAN LINTAS PROGRAM
2. KOORDINASI LINTAS PROGRAM DALAM PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN
PEMEGANG PROGRAM
2. TERSUSUNNYA JADWAL KAPUS, SELURUH PEMEGANG KEGIATAN PROGRAM
DINKES
KEGIATAN PROGRAM TERKOORDINNASI
3. PENYEBARAN INFORMASI
3. MENINGKATKAN PERAN PENDERITA KUSTA SERTA MASYARAKAT
3. PENDERITA, KELUARGA, KAPUS, PEMEGANG PROGRAM MASYARAKAT PENDERITA
LEAFLET, TIM PROMKES, PEMEGANG PROG.
1 X 1 TAHUN
Rp
5,000,000
MASYARAKAT MENGETAHUI BOK TENTANG PENYAKIT KUSTA
4. PEMERIKSAAN KONTAK
4. UNTUK MENGETAHUI ADANYA PENULARAN
4. KELUARGA, MASYARAKAT PENDERITA
TIM PROMKES, PEMEGANG PROG. Pemegang program 1 X 1 TAHUN
Rp
2,000,000
DIKETAHUI ADA / TIDAK ADA BOK PENULARAN
Rp
7,000,000
PENDERITA KUSTA
TOTAL
Mengetahui, Kepala UPT. Puskesmas Tewah
dr. Heny Erlina NIP.19770507 200501 2 013
KAPUS, PEMEGANG PROGRAM
Promkes
APBD
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2019 NO
UPAYA KESEHATAN
(1) UKM ESENSIAL 7. d P2 ISPA
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
(4)
(2)
TARGET SASARAN
PENANGGUNG JAWAB
(6)
(7)
(5)
1. Penyuluhan kesehatan tentang ISPA
Masyarakat memahami penyakit ISPA untuk menekan angka kesakitan
Desa
Desa dengan angka ISPA pemegang rogram tertinggi
2. Penyediaan obat, alat dan bahan habis pakai
Agar pelayanan kesehatan terlaksanan dengan baik
Logistik dan farmasi
100%
TOTAL RENCANA ANGGARAN
pemegang rogram
KEBUTUHAN SUMBER DAYA (8) ATK, Lumsum, Transport
Logistik obat
MITRA KERJA
WAKTU PELAKSANAAN
(9) Promkes, pustu/poskesdes
(10) Maret
Rp
KEBUTUHAN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA
SUMBER PEMBIAYAAN
(11)
(12)
(13)
5,000,000 Meningkatnya kesadaran Ber APBD / BOK PHBS
Petugas Farmasi, Prog. Maret JKN
Sarana pelayanan ISPA terpenuhi Rp
5,000,000
APBD / JKN
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS SEPANG TAHUN 2022 NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
(1) (2) (3) UKM PENGEMBANGAN 1 Upya Gerakan Masyarakat 1 Pemeriksaan Hidup Sehat (GERMAS) kesehatan berkala (pemeriksaan kebugaran jasmanai, pengukuran TB dan BB, pengukuran obesitas).
2. Pengukuran Kebugaran Jasmani pada kelompok masyarakat (calon jemaah haji, anak sekolah dan ASN)
3
4
5
-
Aktifitas fisik (senam rutin)
Aktifitas Fisik (senam lansia)
Aktifitas Fisik (senam bumil)
TUJUAN
SASARAN
(4)
(5)
TARGET SASARAN PENANGGUNG JAWAB (6)
mempertahankan derajat Pegawai/Tenaga kesehatan tenaga kerja Kerja didalam lingkungan kerja
mempertahankan derajat Pegawai/Tenaga kesehatan tenaga kerja Kerja didalam lingkungan kerja
Gerakan-gerakan pada senam yang mampu membakar kalori dan membuang lemak bertujuan melancarkan sistem metabolisme tubuh.
Pegawai/Tenaga Kerja
Gerakan-gerakan pada senam yang mampu membakar kalori dan membuang lemak bertujuan melancarkan sistem metabolisme tubuh.
Lansia (usia 60 tahun keatas)
Gerakan-gerakan pada senam yang mampu membakar kalori dan membuang lemak bertujuan melancarkan sistem metabolisme tubuh.
Ibu hamil
(7)
6 desa, 1 kelurahan Pemegang Program Kesjaor (Muhammad Ramli, Amd.Kep)
6 desa, 1 kelurahan
6 desa, 1 kelurahan
6 desa, 1 kelurahan
6 desa, 1 kelurahan
JUMLAH RENCANA ANGGARAN
Pemegang Program Kesjaor (Muhammad Ramli, Amd.Kep)
Pemegang Program Kesjaor (Muhammad Ramli, Amd.Kep)
Pemegang Program Kesjaor (Muhammad Ramli, Amd.Kep)
Pemegang Program Kesjaor (Muhammad Ramli, Amd.Kep)
KEBUTUHAN SUMBER DAYA (8)
MITRA KERJA
WAKTU PELAKSANAAN
(9)
(10)
KEBUTUHAN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA SUMBER PEMBIAYAAN (12)
(13)
Februari, April, Juni Perjalanan Dinas Camat, Lurah, Dalam Kota Kepala Desa, Kapus, Promkes, P2 PTM
Maret, Mei, Juli Perjalanan Dinas Camat, Lurah, Dalam Kota Kepala Desa, Kapus, Promkes, P2 PTM
Perjalanan Dinas Camat, Lurah, Dalam Kota Kepala Desa, Kapus, Promkes, P2 PTM
Rp
Deteksi dini resiko 3,770,000 Penyakit Akibat Kerja (PAK)
Rp
7,540,000
Deteksi dini resiko Penyakit Akibat Kerja (PAK)
BOK
BOK
Tercapainya Kesehatan dan kesegaran jasmani Maret, Juni, Agustus, Oktober dan Desember
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Rp
11,340,000
Rp
11,340,000 Tercapainya Kesehatan dan kesegaran jasmani pada lansia
Camat, Lurah, Kepala Desa, Maret, Juni, Agustus, Kapus, Promkes, P2 Oktober dan Desember PTM
Perjalanan Dinas Dalam Kota
BOK
BOK
Rp Camat, Lurah, Kepala Desa, Maret, Juni, Agustus, Kapus, Promkes, P2 Oktober dan Desember PTM
11,340,000 Tercapainya Kesehatan dan kesegaran jasmani pada lansia BOK
Rp
45,330,000
RENCANA USULAN KEGIATAN UPT.PUSKESMAS TEWAH TAHUN 2019 TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN NO
JENIS
TOTAL
1
UKP
Rp
194,000,000
2
UKM ESENSIAL
Rp
1,275,535,500
3
UKM PENGEMBANGAN
Rp
368,180,000
4
MANAGEMEN
Rp
769,355,000
5
OPERASIONAL
Rp
1,077,000,000
Rp
3,684,070,500
JUMLAH
Tewah, Desember 2017 Kepala UPT. Puskesmas Tewah
dr. HENY ERLINA NIP. 19770507 200501 2 013
UKM ESENSIAL 1 PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 2 PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 3 PELAYANAN KESEHATAN IBU 4 PELAYANAN KESEHATAN ANAK 5 KELUARGA BERENCANA 6 PELAYANAN GIZI 7 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT UKM PENGEMBANGAN 1 KESEHATAN LANJUT USIA 2 KESEHATAN GIGI DAN MULUT 3 KESEHATAN JIWA 4 KESEHATAN KERJA 5 KESEHATAN OLAHRAGA
UKP 1 PELAYANAN RAWAT JALAN 2 PELAYANAN GAWAT DARURAT 3 PELAYANAN RAWAT INAP 4. LABORATORIUM UKP PENGEMBANGAN