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Réf : Révision : Date :
Fiche d’amélioration Emetteur Processus concerné
Date d’émission N°: IDENTIFCATION DE LA NON CONFORMITE
Origine et nature du problème rencontré Réclamation client Recevable Non Recevable Audit interne Dysfonctionnement interne Analyse de données Dysfonctionnement fournisseur Autres : Description : Pièces jointes :
Revue de direction
Traitement correctif (curatif)
Mise en place des actions correctives et ou préventives
Analyse des causes
Actions proposées
Observation
Responsable de l’action
Délai prévu
Date de réalisation
Visa Pilote Processus
*Transmission au RQ le : / / 1. Vérification de la mise en œuvre de l’action par le RQ : oui
2. Traitement efficace : oui Date de décision :
Non
Date
Non
Clôture Date : Visa du responsable qualité :
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